Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2007-07-16 (18 Jahre)Status: AktivBranche: Restauration collective sous contratStandort: LE THILLAY (95500), Val-d'Oise
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
ATLANT SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
ATLANT SERVICES is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Restauration collective sous contrat.
Based in LE THILLAY (95500),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 3.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
41.94%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2022
2024
Verschuldungsgrad
28.053
41.94
Finanzielle Autonomie
69.137
65.64
Rückzahlungsfähigkeit
0.496
None
Cashflow / Umsatz
28.104%
None%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
41.942024
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.33
Q3: 69.81
Average+11 pts über 2 Jahre
En 2024, el ratio de endeudamiento de ATLANT SERVICES (41.94) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
65.64%2024
2022
2024
Q1: 6.93%
Méd: 27.53%
Q3: 48.34%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ATLANT SERVICES (65.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.5 ans2022
2022
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 2.22 ans
Average
En 2022, el capacidad de reembolso de ATLANT SERVICES (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 900.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
900.511
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ATLANT SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2022
2024
Liquiditätsquote
805.155
900.511
Zinsdeckung
0.434
None
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
900.512024
2022
2024
Q1: 108.64
Méd: 149.62
Q3: 215.86
Excelente-21 pts über 2 Jahre
En 2024, el ratio de liquidez de ATLANT SERVICES (900.51) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.43x2022
2022
Q1: -0.29x
Méd: 0.02x
Q3: 2.55x
Bueno
En 2022, el cobertura de intereses de ATLANT SERVICES (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ATLANT SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2022
2024
BFR d'exploitation
259 743 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
6
0
Crédit clients (jours)
32
0
Crédit fournisseurs (jours)
19
0
Positionnement de ATLANT SERVICES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Restauration collective sous contrat
Bewertungsschätzung
Based on 204 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ATLANT SERVICES is estimated at
1 730 376 €
(range 818 464€ - 3 319 698€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
204 transactions
818k€1730k€3319k€
1 730 376 €Range: 818 464€ - 3 319 698€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation method used
Net Income Multiple
220 035 €
×
7.9x
=1 730 377 €
Range: 818 464€ - 3 319 698€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 204 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Restauration collective sous contrat)
Compare ATLANT SERVICES with other companies in the same sector:
Yes, ATLANT SERVICES generated a net profit of 220 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ATLANT SERVICES ?
The headquarters of ATLANT SERVICES is located in LE THILLAY (95500), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of ATLANT SERVICES ?
The tax return of ATLANT SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ATLANT SERVICES operate?
ATLANT SERVICES operates in the sector Restauration collective sous contrat (NAF code 56.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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