ELITECH MICROBIO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20257,8 M€+5 % vs 2024
EBE 2025-219 k€
Résultat net 2025-1,0 M€
ELITECH MICROBIO est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a..
Basée à SIGNES (83870),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 7,8 M€, EBE -219 k€ (-2.8 % du CA), résultat net -1,0 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,4 M€, dettes financières 333€, trésorerie 417 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ELITECH MICROBIO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, ELITECH MICROBIO réalise un chiffre d'affaires de 7,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,3%). Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (2,1 M€), la marge brute s'établit à 5,7 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -219 k€, représentant -2,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,0 M€ (-13,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 792 782 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
5 667 089 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-218 943 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-641 558 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-1 023 206 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (61,1%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,0 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ELITECH MICROBIO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
-0,0 %
0,3 %
-0,1 %
0,0 %
0,0 %
0,1 %
0,1 %
0,0 %
0,0 %
—
Autonomie financière
-22,2 %
2,0 %
-6,5 %
30,3 %
23,2 %
8,6 %
4,5 %
32,6 %
19,0 %
13,0 %
Capacité de remboursement
-0,0 ans
-0,0 ans
-0,0 ans
-0,0 ans
0,0 ans
-0,0 ans
0,0 ans
-0,0 ans
—
—
CAF sur CA
-3,5 %
-2,1 %
-5,9 %
-4,6 %
0,3 %
-6,1 %
2,6 %
-6,1 %
-13,7 %
-12,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,0%2024
Q1: 0,3%
Méd: 8,6%
Q3: 54,6%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'ELITECH MICROBIO (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
13,0%2025
Q1: 38,4%
Méd: 61,1%
Q3: 73,7%
À surveiller32,6 % → 13 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'ELITECH MICROBIO (13,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,33. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,33
Évolution des indicateurs de liquidité ELITECH MICROBIO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0,31
0,37
0,26
0,35
0,35
0,32
0,35
0,36
0,32
0,33
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,332025
Q1: 1,56
Méd: 2,51
Q3: 3,41
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité d'ELITECH MICROBIO (0,33) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 51 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-261 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 47 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-5 650 780 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
61 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
55 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
51 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-261 j
Évolution du BFR et des délais ELITECH MICROBIO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-5 533 650 €
-3 898 257 €
-4 257 805 €
-4 454 289 €
-5 097 631 €
-6 159 173 €
-6 873 026 €
-4 889 505 €
-6 276 813 €
-5 650 780 €
Rotation des stocks (jours)
48 j
52 j
70 j
105 j
61 j
60 j
74 j
74 j
68 j
51 j
Crédit clients (jours)
38 j
39 j
35 j
26 j
24 j
13 j
54 j
54 j
59 j
61 j
Crédit fournisseurs (jours)
59 j
48 j
76 j
94 j
55 j
46 j
47 j
46 j
67 j
55 j
Positionnement de ELITECH MICROBIO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Entreprises similaires (Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.)
Comparez ELITECH MICROBIO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ELITECH MICROBIO ?
Le chiffre d'affaires de ELITECH MICROBIO en 2025 est de 7,8 M€.
ELITECH MICROBIO est-elle rentable ?
ELITECH MICROBIO recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de ELITECH MICROBIO ?
Le siège de ELITECH MICROBIO est situé à SIGNES (83870), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de ELITECH MICROBIO ?
La liasse fiscale de ELITECH MICROBIO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ELITECH MICROBIO ?
ELITECH MICROBIO exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (code NAF 20.59Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.