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RUBYSERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

RUBYSERVICES is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RUBYSERVICES (SIREN 818708745)
Indicador 2025 2024 2022
Ingresos N/C N/C 1 463 248 €
Resultado neto 325 283 € 241 353 € 365 774 €
EBITDA N/C N/C 477 810 €
Margen neto N/C N/C 25.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, RUBYSERVICES genera un resultado neto positivo de 325 k€. Evolución 2022-2025: 366 k€ -> 325 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

325 283 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

16.597%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

70.224%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.8%

Evolución de indicadores de solvencia
RUBYSERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
16.6 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 27.23
Q3: 120.47
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de RUBYSERVICES (16.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
70.22% 2025
2022
2024
2025
Q1: 1.76%
Méd: 30.21%
Q3: 58.15%
Excelente +6 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de RUBYSERVICES (70.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.4 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.64 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de RUBYSERVICES (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 454.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

454.598

Evolución de indicadores de liquidez
RUBYSERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
454.6 2025
2022
2024
2025
Q1: 81.37
Méd: 168.49
Q3: 410.28
Excelente +17 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de RUBYSERVICES (454.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.27x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.09x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de RUBYSERVICES (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
RUBYSERVICES

Positionnement de RUBYSERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Transports de voyageurs par taxis

Estimación de valoración

Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of RUBYSERVICES is estimated at 1 266 676 € (range 620 527€ - 3 270 864€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
116 transactions
620k€ 1266k€ 3270k€
1 266 676 € Range: 620 527€ - 3 270 864€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
325 283 € × 3.9x = 1 266 677 €
Range: 620 528€ - 3 270 864€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare RUBYSERVICES with other companies in the same sector:

Frequently asked questions about RUBYSERVICES

What is the revenue of RUBYSERVICES ?

The revenue of RUBYSERVICES in 2022 is 1.5 M€.

Is RUBYSERVICES profitable?

Yes, RUBYSERVICES generated a net profit of 325 k€ in 2025.

Where is the headquarters of RUBYSERVICES ?

The headquarters of RUBYSERVICES is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of RUBYSERVICES ?

The tax return of RUBYSERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RUBYSERVICES operate?

RUBYSERVICES operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.