ANTELEC ENERGIES SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

ANTELEC ENERGIES SARL is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Télécommunications sans fil . Based in ESTOUY (45300), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 430 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ANTELEC ENERGIES SARL (SIREN 445153893)
Indicador 2016 2015
Ingresos 429 873 € 377 640 €
Resultado neto 14 148 € -12 241 €
EBITDA 36 436 € 3 004 €
Margen neto 3.3% -3.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, ANTELEC ENERGIES SARL alcanza unos ingresos de 430 k€. Vs 2015, crecimiento de +14% (378 k€ -> 430 k€). Tras deducir el consumo (10 k€), el margen bruto se sitúa en 420 k€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 36 k€, representando el 8.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 3.3% de los ingresos.

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

429 873 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

419 890 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

36 436 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

23 142 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

14 148 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.179%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.924%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.383%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.466

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ANTELEC ENERGIES SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.18 2016
2015
2016
Q1: 0.0
Méd: 11.29
Q3: 70.54
Average -9 pts durante 2 años

En 2016, el ratio de endeudamiento de ANTELEC ENERGIES SARL (15.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
60.92% 2016
2015
2016
Q1: 8.71%
Méd: 30.14%
Q3: 54.35%
Excelente

En 2016, el autonomía financiera de ANTELEC ENERGIES SARL (60.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.47 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 1.54 ans
Average -32 pts durante 2 años

En 2016, el capacidad de reembolso de ANTELEC ENERGIES SARL (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 276.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

275.998

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.378

Evolución de indicadores de liquidez
ANTELEC ENERGIES SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
276.0 2016
2015
2016
Q1: 99.71
Méd: 149.63
Q3: 222.71
Excelente

En 2016, el ratio de liquidez de ANTELEC ENERGIES SARL (276.00) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.38x 2016
2015
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 3.38x
Bueno -38 pts durante 2 años

En 2016, el cobertura de intereses de ANTELEC ENERGIES SARL (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 28 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. El FM representa 28 días de ingresos.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

33 775 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

32 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

28 j

Evolución del NFR y plazos
ANTELEC ENERGIES SARL

Positionnement de ANTELEC ENERGIES SARL dans son secteur

Comparación con el sector Télécommunications sans fil

Estimación de valoración

Based on 250 transactions of similar company sales (all years), the value of ANTELEC ENERGIES SARL is estimated at 42 200 € (range 18 970€ - 149 725€). With an EBITDA of 36 436€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
250 transactions
18k€ 42k€ 149k€
42 200 € Range: 18 970€ - 149 725€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
36 436 € × 0.6x
Estimation 23 583 €
14 611€ - 50 009€
Revenue Multiple 30%
429 873 € × 0.21x
Estimation 91 985 €
34 709€ - 390 917€
Net Income Multiple 20%
14 148 € × 1.0x
Estimation 14 067 €
6 260€ - 37 227€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 250 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ANTELEC ENERGIES SARL

What is the revenue of ANTELEC ENERGIES SARL ?

The revenue of ANTELEC ENERGIES SARL in 2016 is 430 k€.

Is ANTELEC ENERGIES SARL profitable?

Yes, ANTELEC ENERGIES SARL generated a net profit of 14 k€ in 2016.

Where is the headquarters of ANTELEC ENERGIES SARL ?

The headquarters of ANTELEC ENERGIES SARL is located in ESTOUY (45300), in the department Loiret.

Where to find the tax return of ANTELEC ENERGIES SARL ?

The tax return of ANTELEC ENERGIES SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ANTELEC ENERGIES SARL operate?

ANTELEC ENERGIES SARL operates in the sector Télécommunications sans fil (NAF code 61.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.