Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1994-12-31 (31 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaireStandort: SAINT-PIERRE (97432), La Reunion
PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL : revenue, balance sheet and financial ratios
PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Based in SAINT-PIERRE (97432),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 848 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL (SIREN 398952952)
Kennzahl
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
848 191 €
985 688 €
1 209 775 €
1 177 141 €
1 269 891 €
1 198 863 €
1 061 102 €
1 011 795 €
Nettoergebnis
96 316 €
160 041 €
348 362 €
364 478 €
376 119 €
381 694 €
326 543 €
301 879 €
EBITDA
110 026 €
193 028 €
419 817 €
437 721 €
468 442 €
485 517 €
417 586 €
376 240 €
Nettomarge
11.4%
16.2%
28.8%
31.0%
29.6%
31.8%
30.8%
29.8%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL einen Umsatz von 848 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.2%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (43 k€) beträgt die Bruttomarge 805 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 110 k€, was 13.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-14%) variiert EBITDA um -43%, was die Marge um 6.6 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 96 k€, d.h. 11.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
848 191 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
805 197 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
110 026 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
103 931 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 85%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.29%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
2.178
7.283
18.893
3.236
0.341
0.29
Finanzielle Autonomie
89.482
85.651
84.137
78.298
69.687
83.846
81.137
85.426
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.03
0.076
0.254
0.04
0.01
0.02
Cashflow / Umsatz
31.424%
32.257%
33.924%
30.194%
30.647%
29.162%
17.192%
11.068%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.292024
2021
2023
2024
Q1: 1.92
Méd: 18.86
Q3: 55.42
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von PODO ORTHOPEDIE DES MASCA... (0.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
85.43%2024
2021
2023
2024
Q1: 24.8%
Méd: 50.27%
Q3: 69.09%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von PODO ORTHOPEDIE DES MASCA... (85.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.02 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.74 ans
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PODO ORTHOPEDIE DES MASCA... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 760.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
760.397
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
886.4
653.975
835.09
726.275
647.389
878.375
575.072
760.397
Zinsdeckung
0.001
0.0
0.022
0.056
0.123
0.091
0.032
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
760.42024
2021
2023
2024
Q1: 159.64
Méd: 253.69
Q3: 429.69
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PODO ORTHOPEDIE DES MASCA... (760.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
0.0x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 4.96x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von PODO ORTHOPEDIE DES MASCA... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 105 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Die Lücke von 64 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 19 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 219 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +254%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
41 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
19 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
219 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
145 446 €
203 901 €
171 713 €
178 699 €
180 644 €
212 727 €
448 044 €
515 251 €
Lagerumschlag (Tage)
20
18
17
21
25
18
17
19
Crédit clients (jours)
37
47
36
34
35
38
105
105
Crédit fournisseurs (jours)
19
24
27
19
25
14
40
41
Positionnement de PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Bewertungsschätzung
Based on 57 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL is estimated at
256 078 €
(range 67 911€ - 494 790€).
With an EBITDA of 110 026€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
57 tx
67k€256k€494k€
256 078 €Range: 67 911€ - 494 790€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
110 026 €×2.5x
Estimation279 396 €
54 911€ - 516 692€
Revenue Multiple30%
848 191 €×0.23x
Estimation192 370 €
89 404€ - 402 502€
Net Income Multiple20%
96 316 €×3.0x
Estimation293 348 €
68 170€ - 578 469€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 57 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL
What is the revenue of PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL ?
The revenue of PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL in 2024 is 848 k€.
Is PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL profitable?
Yes, PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL generated a net profit of 96 k€ in 2024.
Where is the headquarters of PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL ?
The headquarters of PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL is located in SAINT-PIERRE (97432), in the department La Reunion.
Where to find the tax return of PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL ?
The tax return of PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL operate?
PODO ORTHOPEDIE DES MASCAREIGNES SARL operates in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (NAF code 32.50A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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