Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2011-01-15 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Restauration traditionnelleStandort: VERSAILLES (78000), Yvelines
PAPA BURGERS VERSAILLES : revenue, balance sheet and financial ratios
PAPA BURGERS VERSAILLES is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Restauration traditionnelle.
Based in VERSAILLES (78000),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - PAPA BURGERS VERSAILLES (SIREN 529800823)
Kennzahl
2025
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Umsatz
1 047 831 €
1 121 247 €
1 183 523 €
1 213 359 €
983 520 €
749 644 €
648 500 €
583 222 €
514 127 €
178 343 €
Nettoergebnis
48 999 €
-9 282 €
13 954 €
146 065 €
113 100 €
73 337 €
63 078 €
34 078 €
-38 473 €
-160 084 €
EBITDA
131 868 €
88 770 €
119 616 €
233 270 €
203 406 €
151 838 €
130 261 €
129 424 €
72 073 €
-30 994 €
Nettomarge
4.7%
-0.8%
1.2%
12.0%
11.5%
9.8%
9.7%
5.8%
-7.5%
-89.8%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2025 erzielt PAPA BURGERS VERSAILLES einen Umsatz von 1.0 Mio€. Im Zeitraum 2015-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.4%. Leichter Rückgang von -7% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (321 k€) beträgt die Bruttomarge 727 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 132 k€, was 12.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 49 k€, d.h. 4.7% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 047 831 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
727 225 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
131 868 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
58 633 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 134%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
133.65%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen PAPA BURGERS VERSAILLES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
-523.814
-426.689
-481.799
-1132.967
1004.398
189.144
68.006
127.247
163.25
133.65
Finanzielle Autonomie
-21.289
-27.36
-22.562
-8.208
7.678
26.999
46.139
34.103
28.015
38.82
Rückzahlungsfähigkeit
-8.7
78.848
6.0
4.973
3.508
1.923
1.024
4.503
11.163
3.067
Cashflow / Umsatz
-32.704%
1.425%
13.943%
13.414%
13.426%
14.823%
14.076%
3.795%
1.626%
7.223%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
133.652025
2023
2024
2025
Q1: 3.47
Méd: 26.36
Q3: 95.24
Average
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PAPA BURGERS VERSAILLES (133.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
38.82%2025
2023
2024
2025
Q1: 11.54%
Méd: 38.81%
Q3: 63.35%
Gut-5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PAPA BURGERS VERSAILLES (38.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.07 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 2.33 ans
Average
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PAPA BURGERS VERSAILLES (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 338.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
338.876
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen PAPA BURGERS VERSAILLES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
58.992
110.812
95.302
109.677
116.74
140.537
156.05
104.571
88.883
338.876
Zinsdeckung
-35.684
20.983
9.687
7.076
4.247
2.03
1.253
4.793
7.355
5.86
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
338.882025
2023
2024
2025
Q1: 77.62
Méd: 152.17
Q3: 276.98
Ausgezeichnet+37 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von PAPA BURGERS VERSAILLES (338.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
5.86x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 4.88x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von PAPA BURGERS VERSAILLES (5.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 5 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-33%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
10 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
3 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
5 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen PAPA BURGERS VERSAILLES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
21 911 €
-1 995 €
7 664 €
7 017 €
10 742 €
-984 €
23 394 €
-8 427 €
-16 393 €
14 670 €
Lagerumschlag (Tage)
0
2
5
5
5
7
4
3
2
3
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
90
31
38
33
32
33
32
24
30
10
Positionnement de PAPA BURGERS VERSAILLES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle
Bewertungsschätzung
Based on 557 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of PAPA BURGERS VERSAILLES is estimated at
575 492 €
(range 325 756€ - 1 056 093€).
With an EBITDA of 131 868€, the sector multiple of 5.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.55x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
557 transactions
325k€575k€1056k€
575 492 €Range: 325 756€ - 1 056 093€
NAF 5 année 2025
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
131 868 €×5.3x
Estimation692 472 €
372 257€ - 1 339 887€
Revenue Multiple30%
1 047 831 €×0.55x
Estimation579 659 €
361 048€ - 869 241€
Net Income Multiple20%
48 999 €×5.6x
Estimation276 791 €
156 570€ - 626 886€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 557 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare PAPA BURGERS VERSAILLES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about PAPA BURGERS VERSAILLES
What is the revenue of PAPA BURGERS VERSAILLES ?
The revenue of PAPA BURGERS VERSAILLES in 2025 is 1.0 M€.
Is PAPA BURGERS VERSAILLES profitable?
Yes, PAPA BURGERS VERSAILLES generated a net profit of 49 k€ in 2025.
Where is the headquarters of PAPA BURGERS VERSAILLES ?
The headquarters of PAPA BURGERS VERSAILLES is located in VERSAILLES (78000), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of PAPA BURGERS VERSAILLES ?
The tax return of PAPA BURGERS VERSAILLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PAPA BURGERS VERSAILLES operate?
PAPA BURGERS VERSAILLES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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