Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2016-11-01 (9 Jahre)Status: AktivBranche: Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légersStandort: COMPIEGNE (60200), Oise
MOBILITY SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
MOBILITY SERVICES is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in COMPIEGNE (60200),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 927 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 198%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
198.007%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen MOBILITY SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
312.826
304.181
513.277
242.113
631.66
440.991
273.183
198.007
Finanzielle Autonomie
23.132
22.482
15.764
27.541
12.835
16.916
24.746
27.715
Rückzahlungsfähigkeit
2.432
None
None
None
3.959
None
None
None
Cashflow / Umsatz
31.327%
None%
None%
None%
55.077%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
198.012025
2023
2024
2025
Q1: 0.02
Méd: 27.52
Q3: 155.38
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von MOBILITY SERVICES (198.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
27.71%2025
2023
2024
2025
Q1: 5.55%
Méd: 33.13%
Q3: 66.63%
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MOBILITY SERVICES (27.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 283.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
283.027
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen MOBILITY SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
348.892
240.994
150.654
846.741
181.774
450.622
473.971
283.027
Zinsdeckung
5.02
None
None
None
4.662
None
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
283.032025
2023
2024
2025
Q1: 106.04
Méd: 212.9
Q3: 514.56
Gut-19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von MOBILITY SERVICES (283.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen MOBILITY SERVICES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-18 520 €
0 €
0 €
0 €
153 995 €
0 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
19
0
0
0
56
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
5
0
0
0
139
0
0
0
Positionnement de MOBILITY SERVICES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Bewertungsschätzung
Based on 276 transactions of similar company sales
(all years),
the value of MOBILITY SERVICES is estimated at
778 491 €
(range 19 369€ - 2 294 556€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
276 transactions
19k€778k€2294k€
778 491 €Range: 19 369€ - 2 294 556€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
63 419 €
×
12.3x
=778 491 €
Range: 19 369€ - 2 294 557€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare MOBILITY SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about MOBILITY SERVICES
What is the revenue of MOBILITY SERVICES ?
The revenue of MOBILITY SERVICES in 2022 is 927 k€.
Is MOBILITY SERVICES profitable?
Yes, MOBILITY SERVICES generated a net profit of 63 k€ in 2025.
Where is the headquarters of MOBILITY SERVICES ?
The headquarters of MOBILITY SERVICES is located in COMPIEGNE (60200), in the department Oise.
Where to find the tax return of MOBILITY SERVICES ?
The tax return of MOBILITY SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does MOBILITY SERVICES operate?
MOBILITY SERVICES operates in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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