Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2012-09-12 (13 Jahre)Status: AktivBranche: Edition de logiciels applicatifsStandort: LOGNES (77185), Seine-et-Marne
DELTA-CE : revenue, balance sheet and financial ratios
DELTA-CE is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs.
Based in LOGNES (77185),
this company of category PME
shows in 2017 a revenue of 855 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 249%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2019)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
248.559%
Finanzielle Autonomie (2019)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
Verschuldungsgrad
17.12
7.732
6826.64
248.559
Finanzielle Autonomie
16.311
13.067
0.345
5.744
Rückzahlungsfähigkeit
-7.91
0.635
None
None
Cashflow / Umsatz
5.363%
0.906%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
248.562019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 4.65
Q3: 39.43
Beobachten+24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DELTA-CE (248.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
5.74%2019
2017
2018
2019
Q1: 14.63%
Méd: 41.95%
Q3: 63.84%
Average
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DELTA-CE (5.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.64 ans2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.76 ans
Average
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DELTA-CE (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 175.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2019)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
175.525
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DELTA-CE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
Liquiditätsquote
79.242
258.863
230.315
175.525
Zinsdeckung
0.048
-0.084
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
175.532019
2017
2018
2019
Q1: 142.57
Méd: 249.11
Q3: 421.42
Average-20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DELTA-CE (175.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-0.08x2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.13x
Average
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DELTA-CE (-0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2019)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2019)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DELTA-CE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
-52 233 €
-91 208 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
95
74
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
47
0
0
Positionnement de DELTA-CE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Edition de logiciels applicatifs
Bewertungsschätzung
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DELTA-CE is estimated at
94 466 €
(range 35 253€ - 313 232€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2019
103 transactions
35k€94k€313k€
94 466 €Range: 35 253€ - 313 232€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
77 720 €
×
1.2x
=94 466 €
Range: 35 254€ - 313 233€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DELTA-CE with other companies in the same sector:
Yes, DELTA-CE generated a net profit of 78 k€ in 2019.
Where is the headquarters of DELTA-CE ?
The headquarters of DELTA-CE is located in LOGNES (77185), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of DELTA-CE ?
The tax return of DELTA-CE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DELTA-CE operate?
DELTA-CE operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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